Главная Бухгалтерский форум → УСН: исправление ошибок по …
Бухгалтерский форум:
последний ответ 23 июня 2015 г.

УСН: исправление ошибок по НДС прошлого года

Посетитель
0 баллов
23 июня 2015 г. в 09:44
Здравствуйте! Наша организация была на общей системе. С этого года наша организация перешла на УСН (6%). Сейчас выявилась неучтенная реализация прошлого года, как нам теперь ее выставлять. Текущим периодом без НДС как упрощенцам, либо прошлым годом с НДС и подать уточненки по НДС и прибыли за прошлый год и уплатой недоимки?
Отмена
Ответы и обсуждение
0 баллов
23 июня 2015 г. в 09:44

Если отгрузка у вас прошла в прошлом году, то вам нужно <п. 1 ст. 54, п. 1 ст. 81 НК РФ>:
(и) доплатить налоги и пени по ним;
(и) подать уточненки по НДС и налогу на прибыль за период, когда была неучтенная реализация.
Если вы сделаете это до того, как налоговики обнаружат ошибку или назначат выездную проверку за период совершения ошибки, то штраф за неуплату налога вам не грозит <п. 3 ст. 81 НК РФ>.
Счет-фактуру покупателю тоже надо выставить прошлым периодом и, разумеется, с НДС <п. 3 ст. 169 НК РФ>. Его надо отразить в дополнительном листе Книги продаж за период отгрузки <п. 3 Правил ведения книги продаж… (Приложение N 5 к Постановлению Правительства от 26.12.2011 N 1137)>.

Отмена
Ответить
Рейтинг знатоков за последний месяц
I
ID-7496db5c30
50 баллов
I
ID-3750732418
10 баллов
I
ID-3a67b37e65
0 баллов
Опрос
Должна ли ваша организация уплачивать «кадастровый» налог на имущество?

Летние изменения — 2026 налогового и трудового законодательства: что важно не пропустить

25 августа 10:30–13:30 (МСК)
Варианты участия
Вебинар, прямой эфир
Прямой эфир, живое общение с лектором
Вебинар, запись
Доступ к видеозаписи и материалам
Лектор
Ведет вебинар
Евгения Михайловна Филимонова
главный редактор журнала «Главная книга»
Регистрация на вебинар
Используем файлы cookies и сервисы интернет-аналитики для улучшения работы сайта.
Понятно